Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | SEJAT BIHUCI | Sherbime te tjera 2452001 BASHKIA DROPULL, Transport i mesuesve dhe nxenesve, fatura nr. 51, nr.serie 9515401.Kontrate nr. 320/1 prot, dt. 20.03.201... | 231,830 | 5934520012017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Sherbime te tjera 2452001 BASHKIA DROPULL, liste pagese, transport i mesuesve. | 3,780 | 5944520012017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Bashkia Libohove (1111) | TIRANA BANK | Udhetim i brendshem 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ DIETA LISTE PAGESE | 15,410 | 36521160012017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Bashkia Libohove (1111) | TIRANA BANK | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ PAGESE PER NJOFTIM ZGJEDHJE SHKRESA 1910 DT 22.12.2017,NR 1048 DT 16.02.2017 PV DT 25.05-30.05.2017 LI... | 16,000 | 36321160012017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Bashkia Libohove (1111) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Pagese paaftesie Ndihme ekonomike 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ PAAFTESI DHE NE SHPERBLIM FUND VITI 2017 LISTE PAGESE | 218,000 | 36121160012017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Bashkia Libohove (1111) | ND.UJESJELLESI GJIROKASTER | Uje 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ UJE TETOR 2017 FAT NR 427 DT 31.10.2017 NR SER 48802048 SHKRESA NR 41 DT 26.12.2017 | 12,096 | 36221160012017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Bashkia Libohove (1111) | BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ PAGESE PER NJOFTIM ZGJEDHJE SHKRESA 1910 DT 22.12.2017,NR 1048 DT 16.02.2017 PV DT 25.05-30.05.2017 LI... | 8,000 | 36421160012017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | PC STORE | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 2115019 SH.E TE MOSHUARVE GJ ,vendosje kamera ne insitucion, up nr 99 dt 15.12.2017, fatura nr 9348 dt 18.12.2017, nr serial 55321... | 118,800 | 25321150192017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | FERIT MYFTARI | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SH.E TE MOSHUARVE GJ, BLERJE MATERIALE ZYRE, UP NR 10 DT 27.12.2017, FATURA NR 376 DT 28.12.2017, NR SERIAL 57093912, FH N... | 14,000 | 25521150192017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | ALBERT GOLEMI | Sherbime te tjera 2115019 SH.E TE MOSHUARVE GJ ,restaurim te rjetit te ujit, up nr 98 dt 13.12.2017, fatura nr 84 dt 23.12.2017, nr serial 55777208,... | 107,812 | 25221150192017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. K35799, fatura nr. 245880545, dt.24.11.2017. | 2,469 | 1721150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 44913, fatura nr. 245877252, dt.30.11.2017. | 1,462 | 1621150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. N 65883, fatura nr. 245883802, dt.25.11.2017. | 1,848 | 1521150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45540, fatura nr. 245877891, dt.30.11.2017. | 32,995 | 1421150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45500, fatura nr. 245877353, dt.30.11.2017. | 26,779 | 1321150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45393, fatura nr. 245880628, dt.28.11.2017. | 240 | 1221150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45360, fatura nr. 245881684, dt.30.11.2017. | 14,112 | 1121150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45076, fatura nr. 245881526, dt.21.11.2017. | 240 | 1021150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 44534, fatura nr. 245873932, dt.30.11.2017. | 469,018 | 0921150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. N66085, fatura nr. 245871549, dt.24.11.2017. | 1,646 | 0821150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55548, fatura nr. 245881737, dt.30.11.2017. | 141,641 | 0621150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55544, fatura nr. 245882767, dt.30.11.2017. | 25,956 | 0521150172017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55547, fatura nr. 245882592, dt.30.11.2017. | 257,771 | 0421150172017 |
| 29.12.2017 reg. 26.12.2017 | Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime per honorare 2115005 AGJENSIA E KULTURES, Projekt kulturor "SHPELLARI", SHKRESA E B.GJ, NR 6519 DT 17.10.2017, LISTE PAGESE | 51,000 | 17021150052017 |
| 29.12.2017 reg. 27.12.2017 | Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) | ORJANA CENKO | Shpenzime per honorare 2115005 AGJENSIA E KULTURES, Reklame , per projekt kulturor "Shpellari", shkresa nr.6519 prot dt 17.10.2017. Fatura nr. 39, dt. 26... | 1,500 | 1721150052017 |