Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja Transaksione ThesariKërkim

Pagesat: Gjirokaster · 2017

Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.

3.1 mld Vlera e filtruar, lekë 3,056,629,328
8,189Pagesa të filtruara
05.01.2017 – 29.12.2017Periudha

Kërkim

Pastro filtrat
Gjirokaster 2017 Hiq të gjithë filtrat

Sipas vitit

Të gjithë vitet

Pagesat

8,189 pagesa nga 3,824,033 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Komuna Dropull I Poshtem (1111) SEJAT BIHUCI Sherbime te tjera 2452001 BASHKIA DROPULL, Transport i mesuesve dhe nxenesve, fatura nr. 51, nr.serie 9515401.Kontrate nr. 320/1 prot, dt. 20.03.201... 231,830 5934520012017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Komuna Dropull I Poshtem (1111) RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 2452001 BASHKIA DROPULL, liste pagese, transport i mesuesve. 3,780 5944520012017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Bashkia Libohove (1111) TIRANA BANK Udhetim i brendshem 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ DIETA LISTE PAGESE 15,410 36521160012017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Bashkia Libohove (1111) TIRANA BANK Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ PAGESE PER NJOFTIM ZGJEDHJE SHKRESA 1910 DT 22.12.2017,NR 1048 DT 16.02.2017 PV DT 25.05-30.05.2017 LI... 16,000 36321160012017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Bashkia Libohove (1111) POSTA SHQIPTARE SH.A Pagese paaftesie Ndihme ekonomike 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ PAAFTESI DHE NE SHPERBLIM FUND VITI 2017 LISTE PAGESE 218,000 36121160012017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Bashkia Libohove (1111) ND.UJESJELLESI GJIROKASTER Uje 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ UJE TETOR 2017 FAT NR 427 DT 31.10.2017 NR SER 48802048 SHKRESA NR 41 DT 26.12.2017 12,096 36221160012017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Bashkia Libohove (1111) BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2116001 BASHKIA LIBOHOVE GJ PAGESE PER NJOFTIM ZGJEDHJE SHKRESA 1910 DT 22.12.2017,NR 1048 DT 16.02.2017 PV DT 25.05-30.05.2017 LI... 8,000 36421160012017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) PC STORE Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 2115019 SH.E TE MOSHUARVE GJ ,vendosje kamera ne insitucion, up nr 99 dt 15.12.2017, fatura nr 9348 dt 18.12.2017, nr serial 55321... 118,800 25321150192017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) FERIT MYFTARI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SH.E TE MOSHUARVE GJ, BLERJE MATERIALE ZYRE, UP NR 10 DT 27.12.2017, FATURA NR 376 DT 28.12.2017, NR SERIAL 57093912, FH N... 14,000 25521150192017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) ALBERT GOLEMI Sherbime te tjera 2115019 SH.E TE MOSHUARVE GJ ,restaurim te rjetit te ujit, up nr 98 dt 13.12.2017, fatura nr 84 dt 23.12.2017, nr serial 55777208,... 107,812 25221150192017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. K35799, fatura nr. 245880545, dt.24.11.2017. 2,469 1721150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 44913, fatura nr. 245877252, dt.30.11.2017. 1,462 1621150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. N 65883, fatura nr. 245883802, dt.25.11.2017. 1,848 1521150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45540, fatura nr. 245877891, dt.30.11.2017. 32,995 1421150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45500, fatura nr. 245877353, dt.30.11.2017. 26,779 1321150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45393, fatura nr. 245880628, dt.28.11.2017. 240 1221150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45360, fatura nr. 245881684, dt.30.11.2017. 14,112 1121150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45076, fatura nr. 245881526, dt.21.11.2017. 240 1021150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 44534, fatura nr. 245873932, dt.30.11.2017. 469,018 0921150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. N66085, fatura nr. 245871549, dt.24.11.2017. 1,646 0821150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55548, fatura nr. 245881737, dt.30.11.2017. 141,641 0621150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55544, fatura nr. 245882767, dt.30.11.2017. 25,956 0521150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55547, fatura nr. 245882592, dt.30.11.2017. 257,771 0421150172017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare 2115005 AGJENSIA E KULTURES, Projekt kulturor "SHPELLARI", SHKRESA E B.GJ, NR 6519 DT 17.10.2017, LISTE PAGESE 51,000 17021150052017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) ORJANA CENKO Shpenzime per honorare 2115005 AGJENSIA E KULTURES, Reklame , per projekt kulturor "Shpellari", shkresa nr.6519 prot dt 17.10.2017. Fatura nr. 39, dt. 26... 1,500 1721150052017
Duke shfaqur 1–25 nga 8,189 1 2 3 4 328