Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Sa likujdojme shpenzimet per tarifen e kontrollit teknik ,sipas bordoros se muajit gusht-2017,sipas urdherit te brendeshem nr.160... | 2,950 | 26610130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem Sa paguajme kosto transporti te pacienteve qe trajtohen me dialize sipas urdherit te Min.nr.469,dt.30.08.2010,urdh titullari nr 24... | 14,040 | 26510130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | PELLUMB PEKA | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013070 Sa paguajme faturen nr.40 seria.9489877 dt 18.12.2017,furnizimi i spitalit me buke gruri ,flet-hyrje nr.15 date 28.02.2017... | 7,920 | 26310130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013070 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR HAS PAG FAT NR.245911852 DT 30.11.2017 PER KONTRATEN H113219 PER ELEKTRICITET,PER LLOGARI T... | 165,532 | 25910130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | MIMOZA XHEBEXHIA | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Sa paguajme Fat nr.34.seria 12010370 dt.18.12.2017.Flete hyrje nr.77.dt.18.12.2017 ,Furnizimi i Spitalit me ushqime sipas u-prokur... | 7,680 | 26210130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | KRESHNIK BARDHOSHI | Pjese kembimi, goma dhe bateri Sa paguajme faturen nr.22seria.26867022 dt.26.12.2017, fl.hyrje.78 dt.26.12.2017,blerje goma per automjetin e spitalit, u-prokurim... | 153,600 | 26410130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | IGMA | Sherbim per ngrohje 1013070 Sa paguajme faturen nr.39.seria.31799492 dt 18.12.2017,Furnizimi i spitalit me Pellet druri per ngrohje ,flete hyrje nr.74... | 358,560 | 25810130702017 |
| 29.12.2017 reg. 28.12.2017 | Sp. Has (1812) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Sa paguajme faturen nr.724686385 dt.30.11.2017,Faturen nr 724756833,dt.30.11.2017.Shpenzime telefoni te zyres se drejtorit dhe urg... | 7,458 | 26010130702017 |
| 11.12.2017 reg. 07.12.2017 | Sp. Has (1812) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem Sa paguajme kosto transporti te pacienteve qe trajtohen me dialize sipas urdherit te Min.nr.469,dt.30.08.2010,urdh titullari nr 24... | 14,040 | 25210130702017 |
| 11.12.2017 reg. 07.12.2017 | Sp. Has (1812) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013070.Sa likujdojme sherbim postar fat.nr.176 seria 44116397 dt.30.11.2017 per muajin nentor-2017 sipas kontrates sektoriale pub... | 2,190 | 25410130702017 |
| 11.12.2017 reg. 07.12.2017 | Sp. Has (1812) | MIMOZA XHEBEXHIA | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Sa paguajme Fat nr.30.seria 12010365 dt.01.12.2017.Flete hyrje nr.72.dt.01.12.2017 ,Furnizimi i spitalit me materiale hidraulike p... | 20,000 | 25610130702017 |
| 11.12.2017 reg. 07.12.2017 | Sp. Has (1812) | GENTIAN SADIKU | Uniforma dhe veshje te tjera speciale Sa paguajme Fat nr.316.seria 19250466 dt.20.11.2017.Flete hyrje nr.66.dt.20.11.2017 ,blerje uniforma per personelin e spitalit,urd... | 105,600 | 25510130702017 |
| 11.12.2017 reg. 07.12.2017 | Sp. Has (1812) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1013070.Sa likujdojme fat.nr.1700494614 dhe 1700494621 dt.06.12.2017 per taksen e automjetit te institucionit ,automjeti me targa... | 21,101 | 25310130702017 |
| 07.12.2017 reg. 06.12.2017 | Sp. Has (1812) | ELDA DEDJA(L21401024J) | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1013070 Sa paguajme faturen nr.08 seria.1182858 dt 24.11.2017,blerje boj per printera dhe fotokopje,flet-hyrje nr.69 date 24.11.20... | 21,000 | 24910130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | SOKOL DIDA | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013070 Sa paguajme faturen nr.37.seria.31365288 dt 23.11.2017,Furnizimi i spitalit me bombula gazi ,flete hyrje nr.68 date 23.11.... | 18,000 | 24810130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | SOKOL DIDA | Shpenzime te tjera transporti 1013070 Sa paguajme faturen nr.39.seria.31365290 dt 30.11.2017,shpenzim per larje automjeti te Spitalit Has,.situac.i shpenzimeve,... | 21,000 | 24710130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | SOKOL DIDA | Sherbim per ngrohje 1013070 Sa paguajme faturen nr.38.seria.31365289 dt 23.11.2017,shpenzim per gaz i lengshem ,flet-hyrje nr.67 dt.23.11.2017 sipas u... | 43,920 | 24610130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtesa page te tjera Sa paguajme sipas liste-pageses per kryerjen e vizitave mjekesore nga Okulisti Enver.Hoxhaj sipas kontrates se sherbimit nr.751 dt... | 30,600 | 24010130702017 |
| 06.12.2017 reg. 04.12.2017 | Sp. Has (1812) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem Sa paguajme (djeta) udhetim i brendshem periudha nentor -2017 sipas listepageses se djetave dhe sipas vkm nr.997 dt.10.12.2010 .Sp... | 6,500 | 23810130702017 |
| 06.12.2017 reg. 04.12.2017 | Sp. Has (1812) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtese page per pune jashte orarit Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Sa paguajme pagat e punonjesve te Spitalit Has per periudhen 1-30 Nentor- 2017,sipas listes se pagave te punonjesve te sherbimit S... | 2,589,519 | 23610130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | PHARMA PLUS | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013070 Sa paguajme faturen nr.30 seria 49795931,dt 15.11.2017,F-Hyrje nr.42 dt.15.11.2017 sipas u-prok nr.40 dt.10.11.2017,furniz... | 210,000 | 25010130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | PELLUMB PEKA | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Sa paguajme Fat nr.38 .seria 9489874 dt.30.11.2017.Flete hyrje nr.71.dt.30.11.2017 ,Furnizimi i Spitalit Has me buk gruri kont.nr.... | 4,928 | 24510130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | NDERMARRJA UJSJELLSIT HAS | Uje Sa paguajme faturen nr.57 seria 46100959 date 30.11.2017,per furnizimin me uje te pijeshem muaji Nentor- 2017. sipas kontrates sek... | 17,064 | 24210130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | MIMOZA XHEBEXHIA | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013070 Sa paguajme faturen nr.28.seria.12010363 dt 30.11.2017,Furnizimi i Spitalit Has me ushqime,flete hyrje nr.70 date 30.11.20... | 7,150 | 24410130702017 |
| 06.12.2017 reg. 05.12.2017 | Sp. Has (1812) | MIMOZA XHEBEXHIA | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013070 Sa paguajme faturen nr.27.seria.12010362 dt 20.11.2017,Furnizimi i Spitalit Has me ushqime,flete hyrje nr.65 date 20.11.20... | 15,240 | 24310130702017 |