Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Qendra Lira (0202) | VIKTORI THOMOLLARI | Kancelari 2102020 Qendra Lira 2102020 likujdim ,fatura dt.11.12.2014 | 17,000 | 12721020202014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Qendra Lira (0202) | UJESJELLESI SH.A. | Uje Qendra Lira 2102020 likujdim ,likujdim kontrate 3135005,fatura dt.26.12.2014 | 24,993 | 12821020202014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Qendra Lira (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2102020 Qendra Lira 2102020 likujdim kontrate a-016449,fatura dt.30.12.2014 | 239,757 | 12521020202014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Qendra Lira (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2102020 Qendra Lira 2102020 likujdim klienti 310001839352,fatura dt.30.11.2014 | 5,599 | 12621020202014 |
| 22.12.2014 reg. 19.12.2014 | Qendra Lira (0202) | VJOLLCA OSMANI | Sherbim per ngrohje Qendra Lira 2102020 likujdim fature 19.dt.25.11.2014 | 38,400 | 12121020202014 |
| 22.12.2014 reg. 19.12.2014 | Qendra Lira (0202) | REGLI SH.P.K | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Qendra Lira 2102020 likujdim fature 639.dt.30.11.2014 | 158,065 | 12021020202014 |
| 22.12.2014 reg. 19.12.2014 | Qendra Lira (0202) | JUELDA MOLLA | Sherbime te tjera Qendra Lira 2102020 likujdim fature 41.dt.16.12.2014 | 11,800 | 12221020202014 |
| 02.12.2014 reg. 02.12.2014 | Qendra Lira (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Shtese page per vjetersi ne pune Qendra Lira 2102020 pagat Nentor 2014 | 515,009 | 11921020202014 |
| 02.12.2014 reg. 02.12.2014 | Qendra Lira (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Shtese page per vjetersi ne pune Qendra Lira 2102020 pagat Nentor 2014 | 84,161 | 11821020202014 |
| 26.11.2014 reg. 26.11.2014 | Qendra Lira (0202) | REGLI SH.P.K | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Qendra Lira 2102020 ,likudim fature dt.31.10.2014 | 181,821 | 11521020202014 |
| 26.11.2014 reg. 26.11.2014 | Qendra Lira (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2102020 Qendra Lira 2102020 ,likudim kontrate a-016449,fatura dt.19.10.2014 | 27,857 | 11621020202014 |
| 26.11.2014 reg. 26.11.2014 | Qendra Lira (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Qendra Lira 2102020 ,likudim klienti 310001839352,fatura dt.31.10.2014 | 6,252 | 11721020202014 |
| 11.11.2014 reg. 11.11.2014 | Qendra Lira (0202) | EDLIRA JAKUPI(L31511001C) | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Qendra Lira 2102020 likujdim fature dt.18.10.2014 | 81,900 | 11321020202014 |
| 07.11.2014 reg. 06.11.2014 | Qendra Lira (0202) | UJESJELLESI SH.A. | Uje Qendra Lira 2102020 likujdim kontrate 3135005 fature .dt.31.10.2014 | 36,432 | 1121020202014 |
| 07.11.2014 reg. 06.11.2014 | Qendra Lira (0202) | BEJKO | Shpenzime te tjera transporti Qendra Lira 2102020 likujdim fature nr.312.dt.04.11.2014 | 48,000 | 1111020202014 |
| 04.11.2014 reg. 04.11.2014 | Qendra Lira (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Shtese page per vjetersi ne pune Qendra Lira 2102020 pagat Tetor 2014 | 553,195 | 10921020202014 |
| 04.11.2014 reg. 04.11.2014 | Qendra Lira (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Qendra Lira 2102020 pagat Tetor 2014 | 82,737 | 11021020202014 |
| 28.10.2014 reg. 28.10.2014 | Qendra Lira (0202) | REGLI SH.P.K | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Qendra Lira 2102020 likujdim fature nr 75.dt.30.09.2014 | 212,207 | 10721020202014 |
| 28.10.2014 reg. 28.10.2014 | Qendra Lira (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2102020 Qendra Lira 2102020 likujdim kontrate,a-016449,fatura dt.18.09.2014 | 28,882 | 10821020202014 |
| 28.10.2014 reg. 28.10.2014 | Qendra Lira (0202) | ERVIN SADIKU | Te tjera materiale dhe sherbime speciale Qendra Lira 2102020 likujdim fature nr 25.dt.23.10.2014 | 23,880 | 10621020202014 |
| 21.10.2014 reg. 20.10.2014 | Qendra Lira (0202) | VIKTOR KUSTA | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Qendra Lira 2102020 likujdim fature dt.20.10.2014 | 333,000 | 10521020202014 |
| 17.10.2014 reg. 16.10.2014 | Qendra Lira (0202) | JUELDA MOLLA | Sherbime te tjera Qendra Lira 2102020 likujdim fature dt.16.10.2014 | 12,000 | 10421020202014 |
| 17.10.2014 reg. 16.10.2014 | Qendra Lira (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Qendra Lira 2102020 likujdim klienti 310001839352 fature dt.30.09.2014 | 6,612 | 10321020202014 |
| 13.10.2014 reg. 10.10.2014 | Qendra Lira (0202) | ERMAL NAZARAJ | Ilaçe dhe materiale mjeksore Qendra Lira 2102020 likujdim fature nr1.dt.29.09.2014 | 13,670 | 9921020202014 |
| 10.10.2014 reg. 10.10.2014 | Qendra Lira (0202) | UJESJELLESI SH.A. | Uje Qendra Lira 2102020 likujdim kontrate 3135005,fatura dt.30.09.2014 | 70,710 | 10021020202014 |