|
01.09.2026
reg. 25.08.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Min.Fin.Rimbursim shpenzimi per pagesen kontroll teknik te automjetit me targe AA 483 BI Listepagese dt.25.8.2026 Shkrese nr.13043...
|
2,200 |
57110100012026
|
|
01.09.2026
reg. 25.08.2026 |
ARMANDO KONDAJ |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Min.Fin. Blerje materiale elektrike per MF Fature nr.4/2026,dt.10.08.2026,F.H nr.207 dt 10.08.2026 pvmd dt 10.08.2026 up nr.20 dt....
|
659,820 |
57010100012026
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates
Min.Fin.Kompensim shpenzime Telefoni Listepagesa dt.05.08.2026, fatura telefoni, Mandat arketimi, VKM nr 673 dt 02.09.2020, VKM nr...
|
21,750 |
56610100012026
|
|
01.09.2026
reg. 25.08.2026 |
AGJ. E ADMINIS.PASURI. TE SEKUEST. E KONFISK. |
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti
Min.Fin. Pagese qeraje per muajt Korrik dhe Gusht 2026, per automjetin Audi Q8 Shkrese nr.4241 prot. dt.13.08.2026, ne MF nr.13472...
|
40,000 |
57310100012026
|
|
01.09.2026
reg. 25.08.2026 |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Sherbime te tjera
Min.Fin. Sherbim logjistike per konference per shtyp mbi treg fiskale te 4-muj te I te vitit 2026 Fatura nr.1878/2026, dt.11.06.20...
|
64,320 |
57410100012026
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
Min.Fin. Dieta brenda vendit Lp dt.5.8.2026 urdher sherbim Aut nr.12224/1 pr dt.22.7.26 Aut nr.8730/9 pr dt.20.7.26 Prog Angazhimi...
|
51,440 |
57710100012026
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
Min.Fin.Dieta brenda vendit Lpag dt.25.08.2026, urdher sherbim, Autoriz nr.11730/2 prot dt.10.08.2026 Prog vl ciles NjAB nr.12928/...
|
176,000 |
57910100012026
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
Min.Fin.Dieta brenda vendit Lpag dt.5.8.2026, urdher sherbim, Plan vjetor pune, Shkrese nr.6241 prot dt.09.04.2026, Program Angazh...
|
52,750 |
57810100012026
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per honorare
Sherbime te tjera
Min.Fin.Pagese per sherb ofruar nga trajneret, per progr e certifik per ABSP Lpag dt 5.8.2026, VKM nr.116 dt.17.02.2016, Vend nr.5...
|
250,240 |
56210100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
ANSIG |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Min.Fin. Siguracion TPL automj targe AA 268 PS Fature nr.548062/2026 dt 20.07.2026, U.p nr.19 dt.17.7.2026,ft of dt 17.7.2026, p-v...
|
20,495 |
55410100012026
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
UNION BANK SHA |
Shpenzime per honorare
Min.Fin. Honorare-Sekretare te Komisionit Shqyrtimit Apelimeve Tatimore, Mbledhje Qershor Korrik 2026 Listepagese dt.25.8.2026, VK...
|
26,100 |
58610100012026
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
Min.Fin. Dieta brenda vendit Lp dt.25.08.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.11730/2 prot dt.10.08.2026, Prog vl ciles NjAB nr.1292...
|
88,000 |
58210100012026
|
|
01.09.2026
reg. 25.08.2026 |
ALTEC SHPK |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
Min.Fin. Sherb i mirembajtjes se sistemit ngrohes ftohes se MF Fatura nr.69/2026 dt.16.07.2026, pvmd dt.16.7.2026, situacion nr.2...
|
126,347 |
57210100012026
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per honorare
Min.Fin. Honorare-Anetare/Sekretare te K.Sh.A.Tatim Qershor Korrik 2026 Lpag dt 25.8.2026 VKM nr.11 dt.11.1.2017 VKM nr.774 dt.19....
|
278,900 |
58410100012026
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA E TIRANES |
Sherbimet bankare
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Min.Fin..Sherb. kom elektr midis sist thesarit,sist pag AIPS, AECH Cloud Services(korrik 26) Fat.nr.5060271333, nr.5060294205, dt....
|
476,916 |
55810100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA CREDINS |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates
Min.Fin.Kompensim shpenzime Telefoni Listepagesa dt.05.08.2026, fatura telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, VKM nr 855, dt 04.11.20...
|
1,440 |
56810100012026
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per honorare
Sherbime te tjera
Min.Fin.Pagese per sherbimin e ofruar nga trajneret, per programin e certifikimit per ABSP v.2026 Lpag dt 7.8.2026 VKM nr.116 dt.1...
|
306,000 |
56410100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA CREDINS |
Shpenzime per honorare
Sherbime te tjera
Min.Fin.Pag. sherbimi ofr nga trajneret per progr e tajnimit te vazhd profesional te ABSP v.2026 Lp dt 5.8.2026 VKM nr.116 dt.17.2...
|
31,620 |
56310100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA E TIRANES |
Sherbimet bankare
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Min.Fin.Pag vjetore sherb nga Agjenti Fiskal Glas per emet Eurobondit korrik 2025-qershor 2026 15,000 euro Fature nr.INV US62-0000...
|
2,829,700 |
55710100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Shpenzime per honorare
Sherbime te tjera
Min.Fin. Pag.per sherb e ofruar nga trajneret per progr e trajnimit te vazhdueshem profesional te ABSP viti 2026 Lp dt 5.8.2026 VK...
|
51,000 |
56110100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 26.08.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per honorare
Min.Fin. Honorare-Anetare te K.Sh.A.Tatimore Mbledh.Qershor Korrik 2026 Listepag dt.25.8.2026, VKM nr.11 dt.11.1.2017 VKM nr.774 d...
|
136,000 |
58510100012026
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA CREDINS |
Shpenzime per honorare
Sherbime te tjera
Min.Fin.Pag. sherbimi ofr per progr e tajnimit te vazhd profesional ABSP viti 2026 Lp dt 5.8.2026 VKM nr.116 dt.17.2.2016 Vend nr....
|
102,000 |
56010100012026
2 rreshta
|
|
01.09.2026
reg. 24.08.2026 |
BANKA E TIRANES |
Sherbimet bankare
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Min.Fin.Pag vjetore sherb nga Agjenti Fiskal Glas per emet Eurobondit nentor 2025-tetor 2026 12,000 euro Fature nr.INV US62-000847...
|
2,263,900 |
55610100012026
2 rreshta
|
|
28.08.2026
reg. 24.08.2026 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Min.Fin. Shpenzime postare muaji Korrik 2026 Fatura nr.4001/2026, dt 06.08.2026, VKM nr. 241 dt.31.03.2011
|
342,536 |
55110100012026
|
|
28.08.2026
reg. 24.08.2026 |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Uje
Min.Fin. Shpenzime per uje Muaji Korrik 2026 Fatura nr.152750/2026 dt.04.08.2026, kodi i klientit 159738-1
|
268,908 |
55010100012026
|