|
04.12.2017
reg. 01.12.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
Te tjera paga me kontrate
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
ALUIZNI 1094013, Pagat nentor 2017
|
764,921 |
7910940132017
|
|
04.12.2017
reg. 01.12.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Paga tetor 2017 punonjes me kontrate
|
5,943 |
7710940132017
|
|
04.12.2017
reg. 01.12.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
ALUIZNI 1094013 ,Pagat nentor 2017
|
265,347 |
7810940132017
|
|
01.12.2017
reg. 30.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
SHPETIM HOXHA |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
Aluizni 1094013, Urdher prokurimi nr 2 date 21.11.2017, flete hyrje nr 3 date 23.11.2017 fature tatimore nr 656 seri 49270656 bler...
|
49,450 |
7610940132017
|
|
22.11.2017
reg. 20.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
ALUIZNI 1094013 , shpenzime uji kontrata 3126027, nr fature 968291 date 31.10.2017
|
15,744 |
7410940132017
|
|
22.11.2017
reg. 20.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 804 date 31.10.2017 seri 50288713
|
21,006 |
7310940132017
|
|
22.11.2017
reg. 20.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A15180 , nr 244258076 date 24.10.2017
|
924 |
7510940132017
|
|
08.11.2017
reg. 07.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90742936 date 31.10.2017
|
18,000 |
7110940132017
|
|
08.11.2017
reg. 07.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBANA ZOGANI |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna
ALUIZNI 1094013 ekzekutim i vendimit gjyqesor nr 960, vendim nr 40 date 25.09.2017
|
494,000 |
7010940132017
|
|
02.11.2017
reg. 01.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
ALUIZNI 1094013 , pagat tetor 2017
|
760,679 |
6910940132017
|
|
02.11.2017
reg. 01.11.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
ALUIZNI 1094013 , pagat tetor 2017
|
321,735 |
6810940132017
|
|
27.10.2017
reg. 25.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ILIR MANKA |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
Aluizni 1094013, urdher prokurimi nr 1 date 22.09.2017, flete hyrje nr 2 date 25.09.2017, fatura nr 40 date 25.09.2017, blerje mat...
|
97,968 |
6710940132017
|
|
24.10.2017
reg. 23.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A15180 dt 30.09.2017
|
17,522 |
6610940132017
|
|
17.10.2017
reg. 16.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
ALUIZNI 1094013 ,dieta prill, gusht, shtator 2017
|
16,400 |
6410940132017
|
|
17.10.2017
reg. 16.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
ALUIZNI 1094013 ,dieta prill, gusht, shtator 2017 liste pagese
|
12,840 |
6510940132017
|
|
06.10.2017
reg. 04.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime uji nr fature 11 date 03.10.2017 seri 36232411
|
18,000 |
5910940132017
|
|
06.10.2017
reg. 05.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Aluizni 1094013 sherbime postare fat nr 719 seri 50288965 date 30.09.2017
|
15,312 |
6110940132017
|
|
06.10.2017
reg. 05.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013, shpenzime per internetin likuidim fature nr 90733711 date 30.09.2017
|
18,000 |
6010940132017
|
|
04.10.2017
reg. 03.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
Te tjera paga me kontrate
Shtese page per funksionin
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
ALUIZNI 1094013, Pagat shtator 2017 punonjes me kontrate
|
766,554 |
5810940132017
|
|
04.10.2017
reg. 03.10.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per funksionin
ALUIZNI 1094013 ,Pagat shtator 2017
|
370,320 |
5710940132017
|
|
21.09.2017
reg. 20.09.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A15180 dt 23.08.2017
|
14,615 |
5610940132017
|
|
15.09.2017
reg. 14.08.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90714220 date 31.07.2017
|
18,000 |
4810940132017
|
|
12.09.2017
reg. 08.09.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Aluizni 1094013 sherbime postare fat nr 6358 dt 31.08.2017
|
15,744 |
5410940132017
|
|
12.09.2017
reg. 08.09.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013, shpenzime per internetin likuidim fature nr 90724478 dt 31.08.2017
|
18,000 |
5310940132017
|
|
05.09.2017
reg. 04.09.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
Shtese page per vjetersi ne pune
Te tjera paga me kontrate
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
ALUIZNI 1094013 ,Pagat gusht 2017 punonjes me kontrate
|
216,685 |
5210940132017
|